Hochbau / Städteplanung
Haushaltsdiagramm
-322.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-322.000 €
37,87%
-192.003 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-192.003 €
22,58%
-175.875 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-175.875 €
20,69%
98.883 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
98.883 €
11,63%
-30.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-30.200 €
3,55%
-20.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-20.800 €
2,45%
8.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.200 €
0,96%
2.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.000 €
0,24%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 109.083 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -741.128 € |
20: Verwaltungsergebnis | -632.045 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -632.045 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.467.200 € |
30: Jahresergebnis | 1.835.155 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.835.155 € |